审计部
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审计部工作职责

一、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章制度。

二、参与集团公司各项内部审计制度流程的制定、监督及执行情况,并不断予以完善。熟悉国家相关审计工作方面的政策规定,掌握有关工程预算定额等相关知识,加强业务知识的继续教育。

三、根据集团公司经营计划、经营目标以及年度工作重点等,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

四、负责工程量清单及控制价、工程进度款的审核,跟踪工程款的支付情况。

五、负责工程签证单、工程变更、工程索赔及材料设备认质认价单等审核工作。参与工程项目的招投标工作。

六、负责工程预算、竣工结算的审核工作。

七、负责集团公司主要材料库的建立与管理。

八、负责集团公司工程施工过程中材料的检查、抽查。

九、负责组织对各子公司(控股公司)的年度审计及专项审计。

十、参与工程项目隐蔽工程验收、结构工程验收及竣工验收工作。

十一、负责对工程造价咨询单位的监督协调工作。

十二、对审计工作中发现的问题,进行分析及反馈,提出改进和提高的合理化建议。

十三、按照集团档案管理规定,做好审计资料的整理和归档工作。

十四、完成公司领导交办的其他工作。

经理:    王国华

联系电话:0563-2023526


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